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Tesis de Auditoria Interna: Ejemplos y temas TFG TFM

Temas de Investigación para una Tesis de Auditoría Interna

¿Cuáles son las preguntas centrales que una tesis sobre este tema intentaría responder? ¿Cómo se relacionan estas preguntas con las brechas de investigaciones existentes?

Para una tesis de auditoría interna, las preguntas de investigación podrían centrarse en la eficacia de los procesos de auditoría interna, la identificación de riesgos y oportunidades de mejora, la evaluación de controles internos, entre otros. Estas preguntas se relacionan con las brechas de investigaciones existentes al enfocarse en aspectos críticos que son fundamentales para el buen funcionamiento de las organizaciones. El objetivo es contribuir a la comprensión y mejoramiento de las prácticas de auditoría interna.

Contexto y Precedentes sobre la Auditoría Interna

¿Qué se ha investigado y publicado previamente sobre este tema? ¿Cuáles son los hallazgos clave en este campo?

En el ámbito de la auditoría interna, se han realizado investigaciones sobre la importancia de la función de auditoría interna en la gestión de riesgos, el impacto de la tecnología en los procesos de auditoría, el papel de la auditoría interna en la prevención de fraudes, entre otros. Los hallazgos clave revelan la necesidad de una auditoría interna eficaz para el cumplimiento de objetivos organizacionales y la mitigación de riesgos. Es fundamental comprender el estado actual de la investigación para identificar posibles áreas de mejora y nuevas líneas de investigación.

Identificación de Brechas en la Investigación

¿Dónde existen lagunas en el conocimiento actual que la tesis podría abordar? ¿Hay áreas subexploradas o preguntas sin responder en estudios anteriores?

Las lagunas en el conocimiento actual pueden estar relacionadas con la medición del impacto de la auditoría interna en la creación de valor, el uso de tecnologías emergentes en la auditoría interna, la gestión de la ética y la transparencia en la auditoría interna, entre otros. Estas áreas subexploradas presentan una oportunidad para desarrollar investigaciones que aporten nuevas perspectivas al campo de la auditoría interna. La identificación de estas brechas es crucial para dirigir la investigación hacia aspectos relevantes y actuales en el ámbito de la auditoría interna.

Metodología Adecuada para esta Investigación

¿Qué métodos serán los más adecuados para abordar la pregunta de investigación?

La metodología para una tesis de auditoría interna puede incluir la realización de estudios de caso, la implementación de encuestas, la revisión de la literatura especializada, el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, entre otros. La selección de los métodos adecuados deberá estar en consonancia con los objetivos de investigación y la naturaleza de las preguntas planteadas. Es fundamental elegir una metodología que permita obtener resultados válidos y significativos para responder a las preguntas de investigación.

Relevancia y Aplicación de la Investigación en Auditoría Interna

¿Por qué es importante esta investigación? ¿Cómo puede aplicarse o utilizarse para avanzar en el conocimiento, influir en la política, mejorar prácticas o contribuir a debates académicos o prácticos?

La importancia de la investigación en auditoría interna radica en su potencial para mejorar la eficacia operativa, fortalecer la gobernanza corporativa, prevenir y detectar irregularidades, y contribuir al desarrollo de mejores prácticas en el ámbito de la auditoría interna. Los resultados de la investigación pueden influir en la adopción de políticas y estándares, así como en la mejora de la toma de decisiones empresariales. La aplicación de la investigación en la auditoría interna puede generar impactos significativos en las organizaciones y en la sociedad en general.

Impacto y Aplicación Práctica de la Investigación

Además de la relevancia académica, ¿cómo lograr que este trabajo de investigación pueda tener un impacto práctico, contribuya a resolver problemas reales o pueda influir en la sociedad de manera positiva?

El impacto práctico de la investigación en auditoría interna se puede lograr a través de la implementación de recomendaciones derivadas de los hallazgos del estudio, la difusión de buenas prácticas, la generación de conocimiento para la toma de decisiones informadas, y la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en las organizaciones. Es fundamental que la investigación no solo aporte conocimiento teórico, sino que también proporcione soluciones prácticas a desafíos reales en el ámbito de la auditoría interna.

Perspectivas a Largo Plazo de la Investigación

¿Cómo lograr que esta investigación de tesis se integre en los objetivos del estudiante a largo plazo, ya sea en la academia, la industria o cualquier otro campo profesional?

La investigación de tesis en auditoría interna puede sentar las bases para el desarrollo de una carrera académica en el ámbito de la investigación y la docencia, así como para asumir roles de liderazgo en organizaciones que valoran la auditoría interna como un factor clave para su éxito. Además, los resultados del estudio pueden proporcionar al estudiante herramientas y conocimientos que serán relevantes en su desempeño profesional a largo plazo. La investigación puede influir en las elecciones y oportunidades de carrera del estudiante, al tiempo que contribuye al avance del conocimiento en el campo de la auditoría interna.

Contribución Original de la Investigación

¿Cuál será la contribución única o original de la tesis al campo de estudio? ¿Cómo se diferencia o añade a lo que ya se conoce?

La contribución original de una tesis sobre auditoría interna puede residir en la identificación de nuevas tendencias, enfoques metodológicos innovadores, la validación empírica de teorías existentes, el desarrollo de herramientas de evaluación, o la propuesta de modelos conceptuales que enriquezcan la comprensión de la auditoría interna. Esta contribución puede diferenciarse y añadir valor a lo conocido, abriendo nuevas líneas de investigación y brindando orientación para la práctica profesional. Es crucial que la investigación aporte elementos novedosos que enriquezcan el cuerpo existente de conocimiento en auditoría interna.

Desarrollo de Habilidades para Realizar este Trabajo

¿Cómo se puede desarrollar o mejorar habilidades específicas durante el proceso de la tesis sobre este tema?

El proceso de realizar una tesis sobre auditoría interna brinda la oportunidad de desarrollar habilidades de investigación, escritura académica, análisis crítico, manejo de software especializado para el análisis de datos, presentación de resultados y comunicación efectiva. Además, el estudiante puede mejorar habilidades de resolución de problemas, toma de decisiones informadas, gestión del tiempo, trabajo en equipo, entre otras habilidades útiles para la vida profesional. La tesis constituye un espacio formativo para el desarrollo integral del estudiante, más allá de la generación de conocimiento en auditoría interna.

Redes de Contacto y Colaboración para Apoyarse Durante la Investigación

¿Es posible establecer conexiones con otros académicos, profesionales y expertos en el campo de esta investigación?

Sí, es importante fomentar el establecimiento de redes de contacto y colaboración con académicos, profesionales y expertos en auditoría interna, ya que ello puede proporcionar orientación, retroalimentación, acceso a recursos, oportunidades de aprendizaje, y posibles vías para la difusión y aplicación de los resultados de la investigación. Estas redes pueden fortalecer la calidad y relevancia de la investigación, así como abrir puertas a colaboraciones futuras. Las conexiones con otros actores del campo de la auditoría interna pueden enriquecer el proceso de investigación y las perspectivas del estudiante.

Recursos y Viabilidad de la Investigación

¿Qué recursos se necesitarán para realizar la investigación? ¿Es viable el estudio en términos de tiempo, costos y logística?

Los recursos necesarios para realizar una investigación sobre auditoría interna pueden incluir acceso a bases de datos especializadas, bibliotecas virtuales, software de análisis de datos, orientación por parte de tutores o asesores especializados, entre otros. La viabilidad del estudio dependerá de la disponibilidad de estos recursos, así como del tiempo, los costos y la logística necesarios para llevar a cabo la investigación de manera efectiva. Es fundamental evaluar la viabilidad de la investigación en términos de recursos disponibles y factores logísticos para garantizar su realización exitosa.

Aspectos Éticos y Legales de la Investigación en Auditoría Interna

¿Existen consideraciones éticas o legales relevantes para la investigación en este campo?

En el ámbito de la auditoría interna, es fundamental considerar aspectos éticos y legales relacionados con el manejo de datos confidenciales, la privacidad de la información, el consentimiento informado de los participantes, y el cumplimiento de regulaciones y normativas aplicables. La integridad en la recopilación, el uso y la interpretación de datos es un requisito esencial para el desarrollo de una investigación ética y confiable en auditoría interna. El cumplimiento de consideraciones éticas y legales garantiza la validez y la integridad de la investigación.

Perspectivas de Carrera y Oportunidades de Empleo

¿Cómo puede esta investigación influir en las oportunidades de carrera? ¿Cómo alinearla con los intereses del sector industrial, académico o de políticas públicas?

La investigación en auditoría interna puede influir positivamente en las oportunidades de carrera al demostrar el dominio de conocimientos especializados, la capacidad para abordar desafíos críticos en el ámbito de la auditoría interna, y la orientación hacia la generación de valor para las organizaciones. Además, la alineación de la investigación con los intereses del sector industrial, académico o de políticas públicas puede abrir puertas a colaboraciones, proyectos y oportunidades profesionales relevantes. La investigación puede ser un factor diferenciador y potenciador de oportunidades de carrera en el ámbito de la auditoría interna.

Temas para Tesis de Auditoria Interna – TFG – TFM

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Recuerda crear tu tesis de forma correspondiente, con los requisitos existentes. No se te olvide insertar el tema que vas a abordar en la introducción de tu proyecto para que quien decida leerlo se aclare una idea de lo que se va a tener a lo largo del proyecto.

Geniales Títulos de Ejemplo para una Tesis y Trabajos de final de Grado y de Master de Auditoria interna TFG – TFM

  • Aplicación de la Gestión Basada en Riesgos de Acuerdo al Enfoque Coso en el Ciclo de Negocios Evaluación y Ejecución de Proyectos de Inversión del Holding CISA.
  • Auditoría interna en instituciones bancarias.
  • Promotores de Eficiencia Energética Smart-Ing Plan de Negocio para la Creación de una Empresa de Servicios de Auditoría y Ahorro Energético Enfocada en el Sector Industrial, Ciudad de Quito, País Ecuador.
  • Certificación de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 en el Departamento de Marcas Propias de Hipermercados Tottus.
  • Manual de procedimientos y auditorías: Aportes al mejoramiento de la gestión en compañía farmacéutica no manufacturera.
  • Implementación de auditorías externas a laboratorios cosméticos basadas en norma ISO 22716 y guía de buenas prácticas de manufactura para la industria cosmética.
  • Mejoramiento del sistema de aseguramiento de calidad en los departamentos de control de calidad y producción de una industria cosmética.
  • Firma de auditoría financiera, consultoría de control interno, asesoramiento contable y tributario.
  • Ley Sarbanes Oxley y su impacto en las empresas.
  • Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2008, en la elaboración de salsa de ají.
  • Revisión, evaluación, diagnóstico y preparación de documentación y procesos para auditorías en un laboratorio farmacéutico multinacional.
  • Normativa y transparencia financiera: impacto de los fraudes contables.
  • La procedencia de la nueva auditoría en el procedimiento general de reclamaciones.
  • Propuesta de un modelo estratégico de control de gestión aplicado a Deloitte.
  • Un cuadro de mando integral para el Servicio Nacional de Menores – SENAME.
  • Diseño e implementación de un sistema de gestión basado en las normas ISO 9001:2008 y NCh2728.Of2003, en un organismo técnico de capacitación.
  • Un análisis de la contabilidad creativa.
  • Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 para Empresa de Tecnología y Servicios Industriales, Induamericana.
  • Caso Supermercado Marmentini (A).
  • Elaboración de un programa de auditoría interna. Desarrollo de crema de manos y cuerpo.
  • Control de gestión en mesas de dinero: un análisis comparativo en el sector financiero.
  • Definición y validación de procesos de gestión de seguridad de la información para la Empresa Amisoft.
  • El comité de directores en la sociedad anónima, funciones, responsabilidad y antecedentes de su existencia en derecho comparado.
  • Desarrollo estrategico de proveedores nacionales para una gran empresa de retail.
  • Sistema de gestión de seguridad de la información para la Subsecretaría de Economía y empresas de menor tamaño.
  • Balance Scored como herramienta para la gestión hospitalaria: Una propuesta para el Hospital Militar.
  • Auditoría de eficiencia energética en papeles Cordillera S.A.
  • Procedencia de una nueva auditoría en el procedimiento general de reclamaciones.
  • Diseño e implementación de un sistema de gestión anticorrupción en la Vicepresidencia de comercialización de Codelco.
  • Evaluación de una solución de desarrollo propio de un establecimiento público de salud bajo la estrategia SIDRA.
  • Incorporación de la mujer en la industria minera: «Diversidad de Género» División Gabriela Mistral.
  • Propuesta de un sistema de gestión ambiental en fase I y II para una empresa elaboradora y comercializadora de productos químicos.
  • Diseño de mejoras en sistema de gestión y en procesos para el Consejo Nacional de Producción Limpia en base a Norma ISO.

Revisa los mejores Títulos para Trabajos de Master de Auditoria interna del 2024

  • «Fiscalización a través de sistemas electrónicos».
  • Proponer una adaptación «Project Management» a la etapa de construcción de proyectos de inversión pública y privada.
  • Bases para el diseño de un programa de inducción para el nuevo ministerio de la mujer y la equidad de género.
  • Realización de un plan de mejora para dar cumplimiento con los estándares generales de acreditación en la Unidad de Farmacia del Centro de Referencia de Salud de Maipú.
  • Diseño y plan de implementación de un SGC ISO9001:2015 para una pequeña-mediana empresa de construcción.
  • Identificación del rol/multirol para el aporte a la gestión estratégica de área de RRHH en una empresa de servicios eléctricos.
  • Actualización e implementación de buenas prácticas de distribución y almacenamiento en una droguería de un laboratorio farmacéutico.
  • Auditoría a activos derivados.
  • La Contraloría General de la República y la contratación administrativa.
  • Diseño de un programa de gestión para el funcionamiento de plan HACCP y programas de prerrequisitos en galletas laminadas sabor vino.
  • Gestión del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 en la empresa Arcor Dos en Uno y el cumplimiento de requisitos de documentación de esta norma en el área de gestión de calidad.
  • Gestión del mantenimiento para un Parque de Diversiones. Fantasilandia.
  • Propuesta piloto: programa de pago variable asociado a indicadores claves de cumplimiento para una empresa de servicios compartidos.
  • Propuesta de gestión de capacitación para una empresa de productos prefabricados para la construcción.
  • Alternativas de valorización del sistema de control interno en las empresas.
  • La citación como medio de fiscalización directo : problemas de aplicación frente a los derechos de los contribuyentes.
  • Caso Enron.
  • Contabilidad creativa: ¿Un maquillaje a los estados financieros?.
  • Implementación de UEN en el área de consultoría y asesoría empresarial en PWC : gobiernos corporativos.
  • Diseño e implementación de sistema HACCP en planta de arroz preparado.
  • Plan estratégico para el desarrollo del área de Advisory de KPMG en Bolivia.
  • Diseño de sistema de control de gestión usando Balanced Scorecard para la Dirección de Adquisiciones de la Vicepresidencia de Proyectos Codelco.
  • “Estructura de compensación total en una empresa de tecnología».
  • Fomento al desarrollo de proyectos de eficiencia energética en la pequeña y mediana empresa agroindustrial.
  • Determinantes de los salarios en las carreras de Ingeniería Comercial y Contador Auditor.
  • Manejo de algunas variables ambientales relevantes en el Hospital Naval A. Nef y propuesta de un sistema de gestion ambiental.
  • Evaluar y aplicar buenas prácticas de manufactura de alimentos en establecimientos de consumo masivo.
  • Plan Estratégico para una Corredora de Seguros Generales y de Vida.
  • Diseño de cuadro de mando integral en la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaria de Transportes.
  • El principio de control administrativo en el contrato de concesión de obra pública.
  • Diseño e implementación de un sistema de gestión de la información en la oficina de producción de la Consultora Everis.
  • Gobiernos corporativos: mejorando su performance.
  • Value stream mapping aplicado al sector servicios.

Los Mejores Temas como modelo para una Tesis de Auditoria interna TFG y TFM

  • Normas ISO y valor de la empresa.
  • Proposición de un instructivo para la acreditación de organismos que otorguen la certificación de calidad de viviendas.
  • Proposición de un sistema de gestión de calidad en procesos de montaje de madera laminada encolada de pino radiata.
  • Sistema de control integrado para la gestión de seguridad y salud ocupacional en proyectos mineros de CODELCO.
  • Plan de negocios para una empresa de servicios de mantenimiento de infraestructura universitaria.
  • Desarrollar un manual de procedimientos para la planificación de obras de construcción de edificios.
  • Diseño de plan de incentivos para la fuerza de ventas de «Química Santiago».
  • Análisis de la percepción de la equidad interna del sistema de remuneraciones de los conductores de la empresa Buses Hualpén.
  • C&C Power Technologies.
  • Propuesta de un plan piloto de compensaciones para una empresa constructora con administración familiar.
  • Modelo de análisis integral de riesgos, aplicado a nivel micro, en componentes estructurales y mecánicos de celdas de flotación del tipo Wemco.
  • Organizaciones deportivas profesionales, su regulación jurídica y su fiscalización.
  • Importancia de las tecnologías de información en las operaciones de venta y post venta de una organización.
  • “Efectos de las prácticas de recursos humanos en los procesos de acreditación de la Universidad Técnica de la Capital”: análisis exploratorio desde una lógica experiencial de investigación acción.
  • Metodología de mejora para contingencias tecnológicas bancarias.
  • Rediseño del proceso de reembolso de una empresa garantizadora de cheques.
  • Diseño de una herramienta de control de gestión para la gerencia de sistemas de información de Corfo.
  • Utilidad de las Mediciones de la Calidad de vida relacionada con la salud.
  • Diseño de sistema de gestión para la evaluación de impactos de los acuerdos de producción limpia.
  • Cómo mejorar los procesos de desarrollo de carrera en BCI para reducir la segregación vertical de género.
  • Propuesta de planificación y control de gestión para LACEM S.A.
  • Implementación de cambio en remuneraciones y gestión de RRHH, caso Antofagasta Minerals.
  • Deducibilidad de los gastos por concepto de responsabilidad social empresarial.
  • Rebuss: crecimiento o rentabilidad.
  • Diseño y aplicación de un sistema de control de gestión para la empresa de servicios mineros Imopac Ltda.
  • Diseño conceptual de un sistema de gestión de riesgo operacional para los Héroes Caja de Compensación.
  • Diseño e implementación de un plan estratégico para la Asociación de Industriales de Iquique período 2008-2015.
  • Modificaciones al régimen de gobiernos corporativos.
  • Innovación Tecnológica en el desarrollo del País.
  • Propuesta de incentivos, beneficios y recompensas para el área de ventas de empresa inmobiliaria.
  • Estado de avance de las prácticas evaluativas aplicadas en los planes de estudio renovados en base a competencias, en la Universidad de Magallanes.
  • Generación de un sistema de gestión para la tranferencia de conocimiento.
  • Autorregulación: análisis normativo.
  • La acusación constitucional contra la Ministra de Educación Yasna Provoste Campillay.

Algunos Temas para la tesis

  • Estado y mercado en las empresas públicas.
  • Diseño de modelo de gestión de servicios de terceros para División El Teniente – Codelco.
  • Diseño de un sistema de gestión de la calidad para una Empresa de Servicios TI.
  • Innovación estratégica en la gestión del riesgo operacional tecnológico de Banco BCI.
  • Análisis del derecho a la salud de mujeres privadas de libertad.
  • Sistema de control de gestión aplicado en la empresa exportadora de fruta fresca frutera Euroamerica S.A.
  • Análisis organizacional aplicado a las Tesorerías Regionales de la Tesorería General de la República.
  • Validación concurrente del proceso de fabricación del producto Montelukast comprimidos recubiertos 10 mg.
  • Evolución de las normas ISO.
  • Caracterización y detección de contribuyentes que presentan facturas falsas al SII mediante técnicas de data minig.
  • Diseño de un sistema de control de gestión para Empresa QUO Vadis Consultores.
  • Propuesta de desarrollo de un sistema de gestión de calidad para una empresa metalmecánica pequeña, basado en la Norma ISO 9001:2015.
  • Estudios de pre inversión para desarrollar eficiencia energética en una planta industrial típica.
  • Propuesta de una herramienta de control de gestión para el departamento de seguridad operacional de la DGAC.
  • Diseño de un modelo de control de gestión para la unidad estratégica de negocio Tip Top Service.
  • Rediseño de normalización y cobranza judicial de un banco comercial.
  • Actualización de las buenas prácticas de producción para pollos broiler en engorda.
  • Diseño de un proceso masivo de comprensión al cliente por medio de la supervisión en las llamadas para una empresa de cobranza.
  • Relación de la administración tributaria y los contribuyentes.
  • Diseño de modelo de negocios para el área de RPA de una firma de Consultoría.
  • Externalización de los consultores para servicios de asesoría extendidas de la consultora en prácticas de negocios.
  • Ley No. 20.285, regímenes especiales de transparencia. Ministerio Público, Tribunal Constitucional y justicia electoral.
  • Financiamiento de los partidos: Aterrizando el Informe Engel.
  • Caso Banco Progreso.
  • Caso Refrescos Bengoa S.A.
  • OTEC CENCOSUD.
  • Los desencuentros entre CODELCO y la Contraloría General de la República: régimen jurídico y control.

Ideas de Titulares para tu Tesis de Auditoria interna TFG TFM

  • Gestión de calidad de los servicios de apoyo de salud (lavandería y ropería).
  • Administración de aplicaciones computacionales internas y solicitudes de cambio en la empresa Autopista Central.
  • Proservice.
  • Aplicación de un sistema de control de gestión para la empresa Megasalud S.A.
  • Las implicancias penales de los contadores y auditores como gatekeepers del mercado de valores.
  • Diseño de un sistema de gestión del conocimiento en el Ministerio del Medio Ambiente.
  • Balance Social.
  • Plan de negocios «Empresa consultora de gestión social en el mercado minero de Perú».
  • Construcción de curvas de abatimiento de gases de efecto invernadero asociadas a proyectos de eficiencia energética en molienda y clasificación de la compañía minera Doña Inés de Collahuasi.
  • Diseño de un sistema de control de gestión para Galilea Ingeniería y Construcciones.
  • Evaluación técnico-económica de métodos de inspección interna en concentraductos.
  • Optimización en la gestión de la administración de contratos en Compañías Mineras.
  • Entidades técnicas de fiscalización ambiental. ¿Modernización o privatización de la actividad administrativa fiscalizadora de la Superintendencia del Medio Ambiente?.
  • Diseño y ejecución de una intervención orientada al mejoramiento en la implementación de las buenas prácticas de fabricación (BPF) en los servicios de alimentación concesionados de establecimientos educacionales de la Fundación Integra.
  • Medición de la transferencia de la capacitación al puesto de trabajo, otorgada durante el proyecto LINK de SAP a las áreas de Servicio de Finning.
  • Aplicación de un sistema de control de gestión para la mejora del servicio Sigma S.A.
  • Realidades y desafíos: las comunicaciones internas en el INAPI.
  • Identificación y diseño de mejoras en la logística de distribución nacional de un distribuidor vitivinícola.
  • Sistema de gestión de servicios para soporte a la cadena de valor en una operación minera.
  • Implementación de gestión de riesgos en contratos de conservación global mixto hacia el mejoramiento de los resultados contractuales y operativos utilizando la metodología PMBOK®.
  • Cost-Down.
  • Diseño y aplicación de modelo y herramientas de control de gestión para la unidad estratégica de negocios servicios aéreos Río Baker Ltda.
  • Diseño de un modelo corporativo de gestión documental para Metro de Santiago.
  • Análisis del rol de encargados de unidad de las áreas programáticas de la Dirección Nacional de JUNAEB.
  • Aplicación de la metodología de mantenimiento productivo total (TPM) para la estandarización de procesos y reducción de pérdidas en la fabricación de goma de mascar en una industria nacional.
  • Los Bancos y las Nuevas Tecnologías.
  • Valoración de empresas Avianca Holdings S.A. (Colombia).
  • Sistema de control de gestión para la gerencia de mantenimiento de la empresa Aeroservicio S.A.
  • Propuesta de un modelo de cuadro de mando integral para el Departamento de Administración y Finanzas de la Superintendencia de Electricidad y Combustible.
  • Autogestión hospitalaria en cifras.
  • Incorporación de médicos especialistas a la atención primaria ¿una paradoja nacional?.
  • Mejora de la integración de datos de la Junaeb.
  • Aplicación práctica de Quality Risk Management (QMR) a laboratorios analíticos acreditados bajo la norma ISO 17025.

Recientes Trabajos Finales de Grado y Tesis de Auditoria interna que te pueden servir de ejemplo – TFG TFM

  • Estrategias de retención: plan de retención de talentos en gestión global.
  • Evaluación del uso de instrumentos de control de gestión en la implementación de políticas públicas: el caso de la Corporación Nacional Forestal.
  • Gestión por competencias: un modelo para su implementación formal en RRHH.
  • Corporaciones y fundaciones de derecho privado creadas por iniciativa pública.
  • Contraste de las Capacidades de Diferentes Programas de Modelamiento Térmico, A Partir de la Modelación del Edificio Ubicado en Blanco Encalada 2120.
  • Otec diseñando capacitaciones desde el teatro MMY Escénica.
  • Política de sustentabilidad universitaria.
  • Factores que inciden en el desarrollo de proyectos de innovación pública: un estudio de caso del programa Experimenta de Laboratorio de Gobierno.
  • Propuesta de fomento para el cumplimiento de la normativa ambiental en Pymes agroindustriales en la Región Metropolitana.
  • Desarrollo de una Herramienta Web de Apoyo para la Administración de los Programas de Becas Gestionados por Junaeb.
  • Evaluación y mejoramiento de un sistema de calidad en la droguería de un laboratorio farmacéutico.
  • Caso de negocio: Implementación de metodología ágil en el proceso de mejora de requerimientos e incidencias sistémicas en una empresa de retail financiero.
  • Predicción del fracaso empresarial. Una contribución a la síntesis de una teoría mediante el análisis comparativo de distintas técnicas de predicción.
  • Plan de Negocios para la Unidad de Geles para Bancos de Sangre.
  • Sistemas de autoevaluación del desempeño.
  • Gestión de procesos de la gerencia de evaluación de recursos (AMSA) para el plan de desarrollo del distrito Centinela 2012-2016.
  • Inscripción automática y voto voluntario: análisis de una reforma legal.
  • Reciclaje de plastico Thermofilm por Ecofilm Company.
  • Investigación operacional de procesos involucrados en el tratamiento farmacológico de las patologías GES: artritis reumatoidea y artrosis de cadera y/o rodilla leve o moderada, Servicio de Salud Metropolitano Norte.
  • Rediseño organizacional para una filial de CCU utilizando metodología HPO [High Performing Organisation].
  • Mejora en eficiencia de campañas de migración de prepago a suscripción por medio del estudio del comportamiento de clientes en Entel.
  • Sistema de gestión de energía gerencia plantas División El Teniente.
  • La reforma económica y financiera del Vaticano.
  • Efectos de los programas de cumplimiento de libre competencia: revisión de la ley y jurisprudencia nacional.
  • Plan de negocio para el mejor desempeño de una Consultora de Seguridad Industrial en el mercado peruano.
  • Regulación administrativa en el mercado de valores: normas, autorregulación reconocida por la Ley y su manifestación en las operaciones de manipulación bursátil.
  • Plan de internalización de la Empresa Clever-Global a un nuevo mercado en Latinoamerica.
  • Sistema de control de gestión para gerencia de operaciones de ingeniería de la empresa Siemens S.A.
  • Gobierno, gestión y ética corporativa: análisis y recomendaciones.

Elegir el tema de Tesis y Trabajo de Grado y Master de Auditoria interna TFG – TFM

  • Combate contra la evasión: elasticidad del presupuesto de la administración tributaria en República Dominicana.
  • Historias de la Universidad Azul.
  • Factores críticos de éxito para empresas en etapa de incubación.
  • Diseño de una herramienta de control de gestión para la empresa Rema Tip Top Latinoamerica SPA período 2016-2018.
  • VAR como herramienta de gestión de riesgo en compañías de seguros de vida.
  • Análisis Organizacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
  • Propuesta de valor de una empresa consultora especializada en aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento para el mejoramiento de la productividad y la innovación.
  • Aplicación de un sistema de control de gestión para el municipio de Santiago.
  • Estrategia de negocio para el servicio de CiberSeguridad Entel S.A.
  • Comprendiendo el cumplimiento tributario de los individuos: una revisión bibliográfica.

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