Inicio » auditoria » Tesis de Auditoria Y Control Interno: Ejemplos y temas TFG TFM

Tesis de Auditoria Y Control Interno: Ejemplos y temas TFG TFM

Tesis de Auditoría y Control Interno: Ejemplos y Temas para TFG y TFM

Al enfrentarse a la elaboración de una tesis sobre Auditoría y Control Interno, es crucial comenzar formulando preguntas de investigación que guíen el proceso. ¿Cuáles son las preguntas centrales que una tesis sobre este tema intentaría responder? ¿Cómo se relacionan estas preguntas con las brechas de investigaciones existentes? Algunas ideas podrían incluir: ¿Cuáles son las mejores prácticas para implementar un sistema de control interno efectivo en una organización? ¿Cómo influye la auditoría interna en la toma de decisiones estratégicas de una empresa? Estas preguntas ayudarán a definir el enfoque y alcance de la tesis, así como a identificar las posibles lagunas en el conocimiento existente.

Contexto y Antecedentes Académicos sobre Tesis de Auditoría y Control Interno

En el ámbito académico, se ha investigado y publicado extensamente acerca de Auditoría y Control Interno, brindando hallazgos clave que pueden servir de base para una tesis. Por ejemplo, estudios previos han demostrado la importancia del control interno en la prevención de fraudes y errores financieros, así como su impacto en la eficiencia operativa de una empresa. El conocimiento existente en este campo proporcionará el contexto necesario para desarrollar una tesis sólida y fundamentada en evidencias.

Brechas en la Investigación sobre Auditoría y Control Interno

A pesar de los avances en la investigación sobre Auditoría y Control Interno, existen áreas subexploradas y preguntas sin respuesta que representan oportunidades para una tesis significativa. Por ejemplo, aún queda pendiente investigar el papel de la tecnología en la auditoría interna o explorar cómo el control interno puede adaptarse a entornos empresariales cambiantes y globalizados. Identificar estas brechas permitirá al estudiante de tesis enfocar su investigación en áreas innovadoras y relevantes.

Metodología Adecuada para la Investigación en Auditoría y Control Interno

Seleccionar la metodología correcta es crucial para abordar las preguntas de investigación. En el caso de Auditoría y Control Interno, se pueden considerar métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos, dependiendo de la naturaleza de la investigación. El diseño del estudio, las técnicas de recolección de datos y los métodos de análisis son aspectos fundamentales a considerar. La elección de una metodología rigurosa y apropiada fortalecerá la validez y fiabilidad de los resultados de la tesis.

Relevancia y Aplicación de la Investigación en Auditoría y Control Interno

La investigación en Auditoría y Control Interno es fundamental, ya que puede tener un impacto significativo en la práctica empresarial, influir en políticas y contribuir al avance del conocimiento en el campo. Por ejemplo, una tesis que revele estrategias efectivas de control interno podría ser aplicada por empresas para mejorar sus procesos y reducir riesgos. Comprender la relevancia y aplicación práctica de la investigación motivará al estudiante a desarrollar un trabajo que tenga repercusiones tangibles en el mundo real.

Perspectivas a Largo Plazo de la Investigación

Integrar la investigación de tesis en los objetivos a largo plazo del estudiante es esencial para garantizar su impacto. La elaboración de la tesis puede sentar las bases para futuras investigaciones, proyectos o carreras profesionales en el campo de la auditoría y el control interno, ya sea en la academia, la industria o en el sector público. El estudiante debe visualizar cómo su investigación puede ser un trampolín para alcanzar sus metas a largo plazo.

Aspectos Éticos y Legales en la Investigación

Es fundamental considerar las implicaciones éticas y legales al realizar una investigación en Auditoría y Control Interno. El respeto al consentimiento informado de los participantes, la confidencialidad de los datos y el cumplimiento de regulaciones pertinentes son aspectos que deben ser cuidadosamente manejados. La integridad ética y legal garantizará la validez y credibilidad de la tesis.

Contribución Original de la Investigación en Auditoría y Control Interno

La tesis debe aspirar a ofrecer una contribución única y original al campo de estudio. Esto podría manifestarse en el descubrimiento de nuevos enfoques, la validación de teorías existentes o la generación de recomendaciones prácticas basadas en evidencias. Definir claramente la contribución original de la investigación permitirá al estudiante destacar el valor de su trabajo.

Redes de Contacto y Colaboración en la Investigación

Establecer conexiones con otros académicos, profesionales y expertos en el campo de la auditoría y el control interno puede enriquecer la investigación y ofrecer oportunidades de colaboración futuras. Estas redes pueden proporcionar apoyo, orientación y abrir puertas a proyectos conjuntos o actividades académicas. Las conexiones y colaboraciones fortalecerán el trabajo de investigación y ampliarán las perspectivas del estudiante.

Recursos y Viabilidad de la Investigación en Auditoría y Control Interno

Es crucial evaluar los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación, como acceso a datos, equipamiento especializado y habilidades específicas. Asimismo, se debe considerar la viabilidad del estudio en términos de tiempo, costos y logística. Planificar adecuadamente los recursos asegurará la realización exitosa de la investigación.

Impacto y Aplicación Práctica de la Investigación en Auditoría y Control Interno

Además de contribuir al conocimiento académico, la investigación en Auditoría y Control Interno debe aspirar a tener un impacto práctico, ya sea resolviendo problemas reales, influyendo en políticas empresariales o generando beneficios para la sociedad. Enfatizar el impacto y la aplicabilidad de la investigación motivará al estudiante a generar resultados significativos y relevantes.

Perspectivas de Carrera y Oportunidades Profesionales

La investigación en Auditoría y Control Interno puede influir significativamente en las oportunidades de carrera del estudiante. Al alinear la investigación con los intereses del sector industrial, académico o de políticas públicas, el estudiante puede abrir puertas a futuras colaboraciones, proyectos o empleos relacionados con su campo de estudio. La investigación puede ser un catalizador para el crecimiento profesional y el éxito en el mercado laboral.

Desarrollo de Habilidades para la Investigación en Auditoría y Control Interno

La elaboración de una tesis sobre Auditoría y Control Interno proporciona una plataforma para el desarrollo y mejora de habilidades específicas, como la investigación, la escritura académica, el análisis crítico, el manejo de software especializado, la presentación de datos y la comunicación efectiva. El proceso de la tesis ofrece una oportunidad invaluable para adquirir y perfeccionar habilidades clave para el éxito profesional.

Temas para Tesis de Auditoria Y Control Interno – TFG – TFM

temas de tesis de Auditoria Y Control Interno, ejemplos para tesis en Auditoria Y Control Interno, ideas para tesis en Auditoria Y Control Interno, modelos de trabajo final de grado TFG y trabajo final de master TFM para guiarse

La tesis sobre tu carrera, es el trabajo investigativo escrito cuyo fin es principalmente investigar sobre una necesidad de alguna problemática que afecta la sociedad, para ello se debe hacer con bases sólidas.

Nota los mejores Modelos para Tesis de Auditoria y control interno en 2024

  • Control de gestión y auditoría de la función de recursos humanos en la empresa actual.
  • Auditoría interna en instituciones bancarias.
  • Manual de procedimientos y auditorías: Aportes al mejoramiento de la gestión en compañía farmacéutica no manufacturera.
  • Firma de auditoría financiera, consultoría de control interno, asesoramiento contable y tributario.
  • Certificación de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 en el Departamento de Marcas Propias de Hipermercados Tottus.
  • Ley Sarbanes Oxley y su impacto en las empresas.
  • Control de gestión en mesas de dinero: un análisis comparativo en el sector financiero.
  • Alternativas de valorización del sistema de control interno en las empresas.
  • Normativa y transparencia financiera: impacto de los fraudes contables.
  • La procedencia de la nueva auditoría en el procedimiento general de reclamaciones.
  • Revisión, evaluación, diagnóstico y preparación de documentación y procesos para auditorías en un laboratorio farmacéutico multinacional.
  • La prueba en el proceso tributario.
  • Propuesta de un modelo estratégico de control de gestión aplicado a Deloitte.
  • Un cuadro de mando integral para el Servicio Nacional de Menores – SENAME.
  • Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2008, en la elaboración de salsa de ají.
  • Procedencia de una nueva auditoría en el procedimiento general de reclamaciones.
  • Un análisis de la contabilidad creativa.
  • Definición y validación de procesos de gestión de seguridad de la información para la Empresa Amisoft.
  • Diseño e implementación de un sistema de gestión basado en las normas ISO 9001:2008 y NCh2728.Of2003, en un organismo técnico de capacitación.
  • Desarrollo estrategico de proveedores nacionales para una gran empresa de retail.
  • Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 para Empresa de Tecnología y Servicios Industriales, Induamericana.
  • Sistema de gestión de seguridad de la información para la Subsecretaría de Economía y empresas de menor tamaño.
  • El comité de directores en la sociedad anónima, funciones, responsabilidad y antecedentes de su existencia en derecho comparado.
  • «Fiscalización a través de sistemas electrónicos».
  • Elaboración de un programa de auditoría interna. Desarrollo de crema de manos y cuerpo.
  • Caso Isacruz S.A. (A).
  • Caso Supermercado Marmentini (A).
  • Diseño e implementación de un sistema de gestión anticorrupción en la Vicepresidencia de comercialización de Codelco.
  • Evaluación de una solución de desarrollo propio de un establecimiento público de salud bajo la estrategia SIDRA.
  • Auditoría a activos derivados.
  • Auditoría de eficiencia energética en papeles Cordillera S.A.
  • Gestión del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 en la empresa Arcor Dos en Uno y el cumplimiento de requisitos de documentación de esta norma en el área de gestión de calidad.
  • Requerimientos de antecedentes como medios de fiscalización: un problema frente a la auditaría tributaria.
  • Diseño e implementación de sistema HACCP en planta de arroz preparado.

Elige el tema para Tesis y Trabajo de final de Grado y Master de Auditoria y control interno TFG y TFM

  • Incorporación de la mujer en la industria minera: «Diversidad de Género» División Gabriela Mistral.
  • Proponer una adaptación «Project Management» a la etapa de construcción de proyectos de inversión pública y privada.
  • La Contraloría General de la República y la contratación administrativa.
  • Diseño de mejoras en sistema de gestión y en procesos para el Consejo Nacional de Producción Limpia en base a Norma ISO.
  • La citación como medio de fiscalización directo : problemas de aplicación frente a los derechos de los contribuyentes.
  • Diseño de un programa de gestión para el funcionamiento de plan HACCP y programas de prerrequisitos en galletas laminadas sabor vino.
  • Diseño y plan de implementación de un SGC ISO9001:2015 para una pequeña-mediana empresa de construcción.
  • Identificación del rol/multirol para el aporte a la gestión estratégica de área de RRHH en una empresa de servicios eléctricos.
  • Diseño de sistema de control de gestión usando Balanced Scorecard para la Dirección de Adquisiciones de la Vicepresidencia de Proyectos Codelco.
  • Propuesta de un sistema de gestión ambiental en fase I y II para una empresa elaboradora y comercializadora de productos químicos.
  • Nuevas facultades de fiscalización.
  • Bases para el diseño de un programa de inducción para el nuevo ministerio de la mujer y la equidad de género.
  • Propuesta de un marco conceptual para identificar y clasificar al controller.
  • Elaboración, actualización y regulación de documentación en el departamento de control de calidad.
  • Caso Estrella S.A.
  • Sistema de control integrado para la gestión de seguridad y salud ocupacional en proyectos mineros de CODELCO.
  • Gestión del mantenimiento para un Parque de Diversiones. Fantasilandia.
  • Contabilidad creativa: ¿Un maquillaje a los estados financieros?.
  • Manejo de algunas variables ambientales relevantes en el Hospital Naval A. Nef y propuesta de un sistema de gestion ambiental.
  • Diseño de cuadro de mando integral en la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaria de Transportes.
  • Actualización e implementación de buenas prácticas de distribución y almacenamiento en una droguería de un laboratorio farmacéutico.
  • Evaluar y aplicar buenas prácticas de manufactura de alimentos en establecimientos de consumo masivo.
  • Implementación de cambio en remuneraciones y gestión de RRHH, caso Antofagasta Minerals.
  • El principio de control administrativo en el contrato de concesión de obra pública.
  • Diseño de una herramienta de control de gestión para la gerencia de sistemas de información de Corfo.
  • Propuesta de planificación y control de gestión para LACEM S.A.
  • Diseño de un sistema de control de gestión para Empresa QUO Vadis Consultores.
  • Propuesta de gestión de capacitación para una empresa de productos prefabricados para la construcción.
  • Realización de un plan de mejora para dar cumplimiento con los estándares generales de acreditación en la Unidad de Farmacia del Centro de Referencia de Salud de Maipú.
  • Desarrollar un manual de procedimientos para la planificación de obras de construcción de edificios.
  • Implementación de UEN en el área de consultoría y asesoría empresarial en PWC : gobiernos corporativos.
  • Sistema de control de gestión aplicado en la empresa exportadora de fruta fresca frutera Euroamerica S.A.
  • Relación de la administración tributaria y los contribuyentes.

Temas para una Tesis de Auditoria y control interno TFG-TFM

  • Análisis organizacional aplicado a las Tesorerías Regionales de la Tesorería General de la República.
  • Innovación estratégica en la gestión del riesgo operacional tecnológico de Banco BCI.
  • Diseño de modelo de gestión de servicios de terceros para División El Teniente – Codelco.
  • Propuesta de desarrollo de un sistema de gestión de calidad para una empresa metalmecánica pequeña, basado en la Norma ISO 9001:2015.
  • Proposición de un sistema de gestión de calidad en procesos de montaje de madera laminada encolada de pino radiata.
  • Plan estratégico para el desarrollo del área de Advisory de KPMG en Bolivia.
  • Diseño conceptual de un sistema de gestión de riesgo operacional para los Héroes Caja de Compensación.
  • Aplicación de un sistema de control de gestión para la empresa Megasalud S.A.
  • Normas ISO y valor de la empresa.
  • “Estructura de compensación total en una empresa de tecnología».
  • Value stream mapping aplicado al sector servicios.
  • Propuesta piloto: programa de pago variable asociado a indicadores claves de cumplimiento para una empresa de servicios compartidos.
  • Exportación de servicios y recuperación del iva crédito fiscal.
  • Modelo de análisis integral de riesgos, aplicado a nivel micro, en componentes estructurales y mecánicos de celdas de flotación del tipo Wemco.
  • Aplicación de un sistema de control de gestión para la mejora del servicio Sigma S.A.
  • Combate contra la evasión: elasticidad del presupuesto de la administración tributaria en República Dominicana.
  • Externalización de los consultores para servicios de asesoría extendidas de la consultora en prácticas de negocios.
  • Diseño de un modelo de control de gestión para la unidad estratégica de negocio Tip Top Service.
  • Gobiernos corporativos: mejorando su performance.
  • “Efectos de las prácticas de recursos humanos en los procesos de acreditación de la Universidad Técnica de la Capital”: análisis exploratorio desde una lógica experiencial de investigación acción.
  • Diseño e implementación de un plan estratégico para la Asociación de Industriales de Iquique período 2008-2015.
  • Caso Enron.
  • Gobierno corporativo: una revisión.
  • Fomento al desarrollo de proyectos de eficiencia energética en la pequeña y mediana empresa agroindustrial.
  • Propuesta de una herramienta de control de gestión para el departamento de seguridad operacional de la DGAC.
  • Diseño de un sistema de control de gestión para Galilea Ingeniería y Construcciones.
  • Estado y mercado en las empresas públicas.
  • Importancia de las tecnologías de información en las operaciones de venta y post venta de una organización.
  • Diseño de un modelo de control de gestión estratégico para la unidad de minería de empresa de servicios en Perú.
  • Caso TelefónicaNet.
  • Aplicación práctica de Quality Risk Management (QMR) a laboratorios analíticos acreditados bajo la norma ISO 17025.
  • Los desencuentros entre CODELCO y la Contraloría General de la República: régimen jurídico y control.
  • Diseño y aplicación de un sistema de control de gestión para la empresa de servicios mineros Imopac Ltda.

Temas como ejemplo para tu Tesis de Auditoria y control interno TFG TFM 2024

  • Diagnóstico y propuesta de medidas y estrategias de reducción del uso de agua de lavado y vapor en planta de producción de químicos.
  • Optimización en la gestión de la administración de contratos en Compañías Mineras.
  • El Conservador de Bienes Raíces: actualidad, reforma y un análisis de campo.
  • Modificaciones al régimen de gobiernos corporativos.
  • Propuesta de mejora a los procesos de contabilidad y finanzas: evaluación y modelamiento estratégico – operacional.
  • Plan de negocios para una empresa de servicios de mantenimiento de infraestructura universitaria.
  • La Experiencia de Enron.
  • Servicio outsourcing sistema de control de acceso para empresas mineras -CAL-.
  • Escándalos en la Información Pública Financiero Contable. La experiencia de Enron.
  • Evolución de las normas ISO.
  • Pago provisional por utilidades absorbidas.
  • C&C Power Technologies.
  • Actualización de las buenas prácticas de producción para pollos broiler en engorda.
  • Propuesta de un sistema de control de gestión para división Gabriela Mistral, Corporación Nacional del Cobre.
  • Diseño de una herramienta de control de gestión para la empresa Rema Tip Top Latinoamerica SPA período 2016-2018.
  • Cómo mejorar los procesos de desarrollo de carrera en BCI para reducir la segregación vertical de género.
  • Organizaciones deportivas profesionales, su regulación jurídica y su fiscalización.
  • Deducibilidad de los gastos por concepto de responsabilidad social empresarial.
  • Rediseño del proceso de reembolso de una empresa garantizadora de cheques.
  • Metodología de mejora para contingencias tecnológicas bancarias.
  • Corporaciones y fundaciones de derecho privado creadas por iniciativa pública.
  • Proservice.
  • Diseño de un Sistema de Control de Gestión para una Empresa de Servicios de Ingeniería de Consulta en Minería.
  • Gestión de procesos de la gerencia de evaluación de recursos (AMSA) para el plan de desarrollo del distrito Centinela 2012-2016.
  • Propuesta de sistema de control de gestión para Marvest Gourmet.
  • Generación de un sistema de gestión para la tranferencia de conocimiento.
  • Propuesta de un modelo de cuadro de mando integral para el Departamento de Administración y Finanzas de la Superintendencia de Electricidad y Combustible.
  • Diseño y aplicación de modelo y herramientas de control de gestión para la unidad estratégica de negocios servicios aéreos Río Baker Ltda.
  • Gestión de calidad de los servicios de apoyo de salud (lavandería y ropería).
  • Diseño de sistema de gestión para la evaluación de impactos de los acuerdos de producción limpia.
  • Caracterización y detección de contribuyentes que presentan facturas falsas al SII mediante técnicas de data minig.

Mira estos Títulos de Ejemplo para una Tesis y Trabajo de Final de Grado y Master de Auditoria y control interno

  • Propuesta de un plan piloto de compensaciones para una empresa constructora con administración familiar.
  • Sistema de control de gestión para la gerencia de mantenimiento de la empresa Aeroservicio S.A.
  • “Por los ríos libres”: degradación del Río Mapocho en las comunas de Talagante y El Monte.
  • Aplicación de un sistema de control de gestión para el municipio de Santiago.
  • Evaluación y mejoramiento de un sistema de calidad en la droguería de un laboratorio farmacéutico.
  • Diseño de un sistema de control de gestión y monitoreo estratégico para un hospital público digital con operaciones concesionadas.
  • Sistema de gestión de servicios para soporte a la cadena de valor en una operación minera.
  • Propuesta de un modelo de control de gestión para mercado Empresas Entel S.A.
  • Diseño de un sistema de gestión de la calidad para una Empresa de Servicios TI.
  • Diseño e implementación de un sistema de gestión de la información en la oficina de producción de la Consultora Everis.
  • Documentación maestra de control de calidad: desarrollo de metodologías generales de análisis.
  • Estrategia de crecimiento para la Empresa de Laboratorios de Certificación «Lmt» dedicada a la industria de la construcción.
  • Facturación electrónica.
  • Propuesta de sistema de modelo de control de gestión para la Dirección de Aerónautica Civil.
  • Diseño del proceso de aportes y rescates para un fondo de inversión en una Administradora General de Fondos que minimice riesgos de cumplimiento.
  • Diseño y ejecución de una intervención orientada al mejoramiento en la implementación de las buenas prácticas de fabricación (BPF) en los servicios de alimentación concesionados de establecimientos educacionales de la Fundación Integra.
  • Los contratos de concesión de obra pública y las cárceles: disfunciones de la multa por sobrepoblación en dichos instrumentos.
  • Consultorías gestión Mina DataForce.
  • Rebuss: crecimiento o rentabilidad.
  • Diseño sistema de control de gestión para Municipalidad de Puerto Montt.
  • Propuesta de un modelo estratégico de control de gestión aplicado al observatorio de radioastronomía Alma.
  • Diseño de un servicio de análisis de no conformidades para inmobiliarias y constructoras (SERVITO.com).
  • Diseño de sistema de control de gestión para la Corporación Construyendo Mis Sueños.
  • Rediseño de un sistema de control de gestión aplicado a un sistema de fidelización de un retail financiero.
  • Análisis de eficiencia energética en sistemas de aire comprimido para industrias.
  • Innovación Tecnológica en el desarrollo del País.
  • Caso Free Price.
  • «Rediseño del proceso de adquisición, operación y disposición final de neumáticos en una empresa de transporte».
  • Estado de avance de las prácticas evaluativas aplicadas en los planes de estudio renovados en base a competencias, en la Universidad de Magallanes.
  • Sistema de control de gestión para gerencia de operaciones de ingeniería de la empresa Siemens S.A.
  • Fórmula India: ahorro para máxima energía.
  • OTEC CENCOSUD.

Anteriores Tesis de Auditoria y control interno que te pueden servir de modelo

  • Gestión estrategica de proyectos de desarrollo en sistemas de información: aplicación en la gestión universitaria.
  • Diseño de un modelo corporativo de gestión documental para Metro de Santiago.
  • Diseño de modelo de negocios para el área de RPA de una firma de Consultoría.
  • Desarrollo de una Herramienta Web de Apoyo para la Administración de los Programas de Becas Gestionados por Junaeb.
  • La acusación constitucional contra la Ministra de Educación Yasna Provoste Campillay.
  • Diseño de un plan estratégico para una empresa de turismo focalizado en sus negocios como operador mayorista: caso Adsmundo.
  • Aplicación de un modelo de control de gestión para la empresa sanitaria Aguas Andinas.
  • Desarrollo de una estrategia de negocios para FPR Consultores y servicios de ingeniería E.I.R.L.
  • Propuesta de un sistema de control de gestión para una empresa de mediana minería.
  • Cost-Down.
  • Propuesta de diseño de un sistema de control de gestión para una empresa de soluciones digitales.
  • Redacción de los manuales de organización y procedimientos para el Subdepartamento de Farmacia del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada.
  • Construcción de una estrategia y una identidad para una empresa de software.
  • Evaluación del desempeño en organizaciones públicas y privadas.
  • Plan estratégico para el departamento de riesgo operacional de BancoEstado.
  • Gyro: innovación en movimiento.
  • Desarrollo de gestión de riesgos en contratos de construcción, bajo el stándar ISO 31000, orientado hacia la calidad y la sustentabilidad.
  • Diseño de la estructura y sistema de gestión del área de ingeniería de la empresa Virutex Ilko S.A. para el periodo 2012-2015.
  • Investigación operacional de procesos involucrados en el tratamiento farmacológico de las patologías GES: artritis reumatoidea y artrosis de cadera y/o rodilla leve o moderada, Servicio de Salud Metropolitano Norte.
  • Caso Banco Progreso.
  • Autorregulación: análisis normativo.
  • Análisis de jurisprudencia del requerimiento por inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 768 del código de procedimiento civil en materia tributaria.
  • Diseño de un Modelo de Gestión Estratégica Basado en Balanced Scorecard en Empresa Salmonicultora.
  • Diseño de un plan de negocios para un proyecto de integración laboral sostenible en el tiempo: «Agroinm», integremos a inmigrantes en el Agro.
  • Mecanismos de control y buenas prácticas para la administración de fondos de inversión.
  • Los Bancos y las Nuevas Tecnologías.
  • Diseño de plan de incentivos para la fuerza de ventas de «Química Santiago».
  • Sistema de control de gestión para la Ilustre Municipalidad de La Serena.
  • «Implementación y aplicación de IFR 15 – ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de clientes» : propuesta metodológica de aplicación de la NIIF15 para una empresa proveedora de la industria minera y construcción.

Lista de Temas para una tesis

  • Rediseño de normalización y cobranza judicial de un banco comercial.
  • Optimización del factor humano en la gestión de la seguridad operacional en el área vuelo.
  • Evaluación de factibilidad estratégica, técnica y económica de implementar un plan que permita al Servicio de Impuestos Internos reducir la evasión del Iva por uso de crédito fiscal soportado en las facturas que no cumplen con el requisito de otorgar acuse de recibo.
  • Aplicación de un sistema de control de gestión para Malterías Unidas, en su división de extracto de malta (DEM).
  • Ley No. 20.285, regímenes especiales de transparencia. Ministerio Público, Tribunal Constitucional y justicia electoral.
  • Propuesta de un sistema de control de gestión para Sociedad Constructora Soldanorte Ltda.
  • Balance Social.
  • Análisis de la actividad de inteligencia del estado y su control público jurídico.
  • La gestión del cambio en un sistema de gestión de proyectos.
  • Análisis del derecho a la salud de mujeres privadas de libertad.

Recomendado:

Tabla de Contenidos

Descarga las Tesis Gratis en PDF legalmente

Descarga las Tesis de Ejemplo en PDF desde su Sitio Web Oficial. Recuerda que tu tesis debe ser original para poder acreditarla. Estas tesis sólo deben ser tomadas como ejemplo.

Nosotros no alojamos los archivos PDF. Debes acceder a su repositiorio oficial y descargarlas con licencia creative commons.